info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01080259/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/08/2022
                Valor
                    R$ 12.811,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                    GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
                Centro de Custo
                    LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 9427, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/FLORINDA/ ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FAZENDA MAMÃO/TORTO DE CIMA/TORTO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    20.884.925/0001-50
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP010/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/06/2018
                    Data Publicação
                        02/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 13.558.908,00
                    Valor Total
                        R$ 10.722.920,16
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        111/2018-SME
                    Data Assinatura
                        01/08/2018
                    Vigência
                        01/08/2018 - 01/02/2024
                    Valor Total
                        R$ 937.434,39
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,57 | 2.300,000000 | R$ 12.811,00 | 
| Total | R$ 12.811,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13949
                                                            Data: 05/09/2022
                                                            Valor: R$ 11.786,12
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 9427, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/FLORINDA/ ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FAZENDA MAMÃO/TORTO DE CIMA/TORTO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018
                                                        | Número: 399 | Data Emissão: 05/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 11.786,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.786,12 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 014370 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ycbuqomjp | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 2116.0000 | R$ 5,57 | R$ 11.786,12 | 
                                            Total Geral: R$ 11.786,12                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 9427, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/FLORINDA/ ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FAZENDA MAMÃO/TORTO DE CIMA/TORTO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 | 26/09/2022 | 26090023 | R$ 11.786,12 | |
| Total | R$ 11.786,12 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/09/2022 | 01090065 | R$ 1.024,88 | 
| Total | R$ 1.024,88 | ||
 
                        