info Empenho
Número
01080171/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 4.998,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.309.385/0001-55
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
216/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 555.890,09
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,88 | 850,000000 | R$ 4.998,00 |
Total | R$ 4.998,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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14687 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 26/09/2023 | 1 | R$ 4.598,16 | |
Total | R$ 4.598,16 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 23/10/2023 | 23100056 | R$ 4.598,16 | |
Total | R$ 4.598,16 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DO SALDO | 02/10/2023 | 02100119 | R$ 399,84 |
Total | R$ 399,84 |