info Empenho
Número
01080029/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01070112 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
011/2022-GMS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 27/09/2025
Valor Total
R$ 2.550.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 60.000,00 1,000000 R$ 60.000,00
Total R$ 60.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13055
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 47.111,49
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01070112 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Número: 700627 Data Emissão: 01/09/2024 Doc. Ref.: 202409 Valor Bruto: R$ 47.111,49
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 47.111,49
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 902Q.5482.2816.0376199-W Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 47.111,49 R$ 47.111,49
Total Geral: R$ 47.111,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01070112 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. 12/09/2024 12090003   R$ 47.111,49
Total R$ 47.111,49
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 01/11/2024 01110004 R$ 12.888,51
Total R$ 12.888,51
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