info Empenho
Número
01080009/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 159.570,99
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de julho de 2024
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 159.570,99 | 1,000000 | R$ 159.570,99 |
Total | R$ 159.570,99 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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11781 | Despesas com o pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de julho de 2024. | 01/08/2024 | R$ 159.570,99 | ||
Total | R$ 159.570,99 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral referente ao mês de julho de 2024 | 20/08/2024 | 20080009 | R$ 159.570,99 | |
Total | R$ 159.570,99 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |