info Empenho
Número
01070454/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 6.320,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESPESA COM FORNECIMENTO DA TARIFA ELÉTRICA PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.320,00 | 1,000000 | R$ 6.320,00 |
Total | R$ 6.320,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
11109 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESPESA COM FORNECIMENTO DA TARIFA ELÉTRICA PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 25/07/2024 | R$ 6.310,50 | ||
Total | R$ 6.310,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESPESA COM FORNECIMENTO DA TARIFA ELÉTRICA PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 14/08/2024 | 14080015 | R$ 6.310,50 | |
Total | R$ 6.310,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100312 | R$ 9,50 |
Total | R$ 9,50 |