info Empenho
Número
01070436/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2016
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060787 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.588.651/0001-23
library_books Licitação
Número
IN010/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
09/04/2015
Data Publicação
09/04/2015
Valor Estimado
R$ 79.610,40
Valor Total
R$ 159.220,80
assignment Contrato
Número
0102015-1
Data Assinatura
24/05/2015
Vigência
24/04/2015 - 22/04/2017
Valor Total
R$ 79.610,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12940
Data: 15/08/2016
Valor: R$ 8.552,65
Descrição / Justificativa:
Número: 084 | Data Emissão: 15/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 8.552,65 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.552,65 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001152 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GUNAFD5D | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 15235
Data: 12/09/2016
Valor: R$ 8.632,80
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060787 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS.
Número: 88 | Data Emissão: 12/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 8.632,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.632,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000001152 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: JSCQRECX | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 17527
Data: 14/10/2016
Valor: R$ 4.814,55
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060787 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS.
Número: 91 | Data Emissão: 14/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 4.814,55 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.814,55 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001152 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WZE16jzc | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 22.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060787 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 20/10/2016 | 20100283 | R$ 4.814,55 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060787 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 16/09/2016 | 16090054 | R$ 949,60 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060787 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 16/09/2016 | 16090052 | R$ 7.683,20 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060787 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 18/08/2016 | 18080092 | R$ 1.029,58 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060787 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 18/08/2016 | 18080091 | R$ 7.523,07 | |
Total | R$ 22.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |