info Empenho
Número
01070417/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2022
Valor
R$ 26.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*63.203-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 26.000,00 | 1,000000 | R$ 26.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 26.000,00 | 1,000000 | R$ 26.000,00 |
| Total | R$ 26.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 30/11/2022 | 30110135 | R$ 3.485,99 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 28/10/2022 | 28100090 | R$ 1.860,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 30/09/2022 | 30090105 | R$ 7.999,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 31/08/2022 | 31080220 | R$ 9.301,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 29/07/2022 | 29070171 | R$ 3.352,59 | |
| Total | R$ 26.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||