info Empenho
Número
01070301/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
Total | R$ 5.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20417
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 164,93
Descrição / Justificativa: Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Número: 740530 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 164,93 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164,93 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 364R.9733.6220.4983999-T | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 164,93 | R$ 164,93 |
Cód. Liquidação: 21067
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 97,46
Descrição / Justificativa: Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Número: 744087 | Data Emissão: 09/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 97,46 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 97,46 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 172R.0711.8471.9162899-R | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 97,46 | R$ 97,46 |
Total Geral: R$ 262,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 27/12/2024 | 27120088 | R$ 97,46 | |
Serviço de manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 17/12/2024 | 17120058 | R$ 164,93 | |
Total | R$ 262,39 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120150 | R$ 4.737,61 |
Total | R$ 4.737,61 |