info Empenho
Número
01070292/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 15.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 348/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.511.821/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0348/2023-SMS
Data Assinatura
20/12/2023
Vigência
20/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 15.750,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | R$ 0,21 | 75.000,000000 | R$ 15.750,00 |
Total | R$ 15.750,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11979
Data: 16/08/2024
Valor: R$ 15.750,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 348/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 15915 | Data Emissão: 26/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 15.750,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.750,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141240222085589 | Chave Acesso: 41240741511821000170550010000159151052028750 | Chave Verific: 41240741511821000170550010000159151052028750 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | COMPRIMIDO | 75000.0000 | R$ 0,21 | R$ 15.750,00 |
Total Geral: R$ 15.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 348/2023 E PMS 2022-2025. | 30/09/2024 | 30090006 | R$ 15.750,00 | |
Total | R$ 15.750,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |