info Empenho
Número
01070267/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16050014, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0025/2022-SME
Data Assinatura
18/03/2022
Vigência
18/03/2022 - 18/03/2023
Valor Total
R$ 554.184,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 30.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11542
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 10.827,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16050014, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020.
Número: 427900 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 10.827,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.827,52 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 994Q.4536.9811.8750399-Y | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.827,52 | R$ 10.827,52 |
Cód. Liquidação: 13792
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 12.964,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16050014, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020.
Número: 438184 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 12.964,61 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.964,61 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 758X.4642.5134.4177299-N | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.964,61 | R$ 12.964,61 |
Cód. Liquidação: 18978
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 6.207,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16050014, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020.
Número: 448273 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 6.207,87 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.207,87 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 373Q.9418.7411.1791299-S | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.207,87 | R$ 6.207,87 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16050014, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020. | 28/10/2022 | 28100072 | R$ 6.207,87 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16050014, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020. | 28/09/2022 | 28090010 | R$ 12.964,61 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16050014, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020. | 12/08/2022 | 12080017 | R$ 10.827,52 | |
Total | R$ 30.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |