info Empenho
Número
01070100/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 5.368,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874, NA ROTA: SOBRAL / USINA ASFALTO / LOGRADOURO / ATERRO SANITÁRIO / CONTENDAS / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
122/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 493.885,44
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,99 | 768,000000 | R$ 5.368,32 |
Total | R$ 5.368,32 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
11022 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874, NA ROTA: SOBRAL / USINA ASFALTO / LOGRADOURO / ATERRO SANITÁRIO / CONTENDAS / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 27/07/2022 | 2426 | R$ 2.236,80 | |
Total | R$ 2.236,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXY 3874, NA ROTA: SOBRAL / USINA ASFALTO / LOGRADOURO / ATERRO SANITÁRIO / CONTENDAS / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 10/08/2022 | 10080047 | R$ 2.236,80 | |
Total | R$ 2.236,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 22/08/2022 | 22080026 | R$ 3.131,52 |
Total | R$ 3.131,52 |