info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01070083/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/07/2025
                Valor
                    R$ 30.000,00
                Natureza
                    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                     MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
                Centro de Custo
                    RESSARCIMENTO DE PESSOAL
                Descrição/Objeto do Empenho
                    COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05030466, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.817.778/0001-37
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                            
        Não há licitação vinculado a este empenho.
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                            
        Não há contrato vinculado a este empenho.
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 | 
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05030466, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 08/10/2025 | 08100025 | R$ 6.315,26 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05030466, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 09/09/2025 | 09090047 | R$ 6.315,26 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05030466, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 21/08/2025 | 21080046 | R$ 5.404,98 | |
| Total | R$ 18.035,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        