info Empenho
Número
01070061/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2019
Valor
R$ 11.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 0,033500 | R$ 11.000,00 |
Total | R$ 11.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8657
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 22,68
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Número: 282407 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 22,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CCE9B-929F0 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 328.682,43 | R$ 22,68 |
Cód. Liquidação: 9057
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 2.275,95
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Número: 290682 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.275,95 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.275,95 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 21AF1-DFB44 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0069 | R$ 328.682,43 | R$ 2.275,95 |
Cód. Liquidação: 15947
Data: 01/11/2019
Valor: R$ 995,82
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Número: 338282 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 995,82 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 995,82 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1EEA5-8874A | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0030 | R$ 328.682,43 | R$ 995,82 |
Cód. Liquidação: 17486
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 4.777,46
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Número: 348396 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 4.777,46 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.777,46 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DB418-5975C | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0145 | R$ 328.682,43 | R$ 4.777,46 |
Total Geral: R$ 8.071,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 18/12/2019 | 18120072 | R$ 4.777,46 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 06/12/2019 | 06120105 | R$ 995,82 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 16/08/2019 | 16080011 | R$ 2.275,95 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 26/07/2019 | 26070071 | R$ 22,68 | |
Total | R$ 8.071,91 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2019 | 31120114 | R$ 2.928,09 |
Total | R$ 2.928,09 |