info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01070059/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/07/2019
                Valor
                    R$ 3.180,90
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    21.392.514/0001-00
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP008/2019-SEDH
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        26/02/2019
                    Data Publicação
                        26/02/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 551.250,00
                    Valor Total
                        R$ 551.250,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        047/2018-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        15/03/2019
                    Vigência
                        15/03/2019 - 14/03/2020
                    Valor Total
                        R$ 249.355,00
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE MOIDA | R$ 14,50 | 125,000000 | R$ 1.812,50 | 
| 2 | PEITO DE FRANGO | R$ 7,99 | 160,000000 | R$ 1.278,40 | 
| 3 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 7,50 | 12,000000 | R$ 90,00 | 
| Total | R$ 3.180,90 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9281
                                                            Data: 16/07/2019
                                                            Valor: R$ 3.180,90
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE
                                                        | Número: 4270 | Data Emissão: 16/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 3.180,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.180,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190045512002 | Chave Acesso: 23190721392514000100550010000042701000042700 | Chave Verific: 23-1907-21.392.514/0001-00-55-001-000.004.270-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARNE MOIDA | KILOGRAMA | 125.0000 | R$ 14,50 | R$ 1.812,50 | 
| 002 | PEITO DE FRANGO | KILOGRAMA | 160.0000 | R$ 7,99 | R$ 1.278,40 | 
| 003 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | KILOGRAMA | 12.0000 | R$ 7,50 | R$ 90,00 | 
                                            Total Geral: R$ 3.180,90                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE | 23/08/2019 | 23080081 | R$ 3.180,90 | |
| Total | R$ 3.180,90 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        