info Empenho
Número
01070014/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2016
Valor
R$ 887,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS, PRACAS E PARQUES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM OS LOTES 02,04 E 08 DO PP 010/2016.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP010/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2016
Data Publicação
28/01/2016
Valor Estimado
R$ 666.487,90
Valor Total
R$ 484.754,90
assignment Contrato
Número
0102016-2
Data Assinatura
09/06/2016
Vigência
09/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 91.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA METRICA DE 50 M | R$ 60,24 | 1,000000 | R$ 60,24 |
| 2 | PINCEL 3" | R$ 2,54 | 20,000000 | R$ 50,80 |
| 3 | ALAVANCA REDONDA 1" X 1,50M | R$ 39,94 | 15,000000 | R$ 599,10 |
| 4 | ROLO PARA PINTURA COM 9 CM | R$ 2,54 | 15,000000 | R$ 38,10 |
| 5 | MARRETA DE BORRACHA TIPO AMERICANO COM CABO DE MADEIRA | R$ 9,84 | 4,000000 | R$ 39,36 |
| 6 | TALHADEIRA EM AÇO TEMPERADO 4 X 14CM | R$ 6,36 | 4,000000 | R$ 25,44 |
| 7 | MARRETA DE AÇO DE 0,5 KG CABEÇA FORJADA EM AÇO ESPECIAL COM FACES LISAS | R$ 8,24 | 9,000000 | R$ 74,16 |
| Total | R$ 887,20 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10015
Data: 07/07/2016
Valor: R$ 887,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 465 | Data Emissão: 07/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 887,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 887,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160037927568 | Chave Acesso: 23160702069397000101550010000004650000004657 | Chave Verific: 23-1607-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.465-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 887,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS, PRACAS E PARQUES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM OS LOTES 02,04 E 08 DO PP 010/2016. | 20/07/2016 | 20070053 | R$ 887,20 | |
| Total | R$ 887,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||