info Empenho
Número
01060636/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.614.855/0001-61
library_books Licitação
Número
PE22002-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/09/2022
Data Publicação
09/08/2022
Valor Estimado
R$ 2.000.000,00
Valor Total
R$ 2.000.000,00
assignment Contrato
Número
005/2022-CMT
Data Assinatura
11/10/2022
Vigência
13/10/2022 - 12/10/2023
Valor Total
R$ 2.000.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | R$ 2.000.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
Total | R$ 70.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12982
Data: 30/08/2023
Valor: R$ 4.462,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Número: 66 | Data Emissão: 30/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 4.462,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.462,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 48989 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: cl6bf9khjdser7uztiogqn4x5yv | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.462,44 | R$ 4.462,44 |
Cód. Liquidação: 12983
Data: 30/08/2023
Valor: R$ 9.425,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Número: 67 | Data Emissão: 30/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 9.425,49 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.425,49 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 48989 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: w2zx8a3hbqndjtye75c4mg6pvlu | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.425,49 | R$ 9.425,49 |
Cód. Liquidação: 12981
Data: 31/08/2023
Valor: R$ 14.709,46
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Número: 69 | Data Emissão: 30/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 14.709,46 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.709,46 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 48989 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: r6qkv8tl7hsfb4uxdnpw5e3goim | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.709,46 | R$ 14.709,46 |
Cód. Liquidação: 10283
Data: 13/07/2023
Valor: R$ 41.402,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Número: 62 | Data Emissão: 13/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 41.402,61 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.402,61 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 48989 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qnk9d3jxfetr462hobsvawcg5py | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 41.402,61 | R$ 41.402,61 |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 21/08/2023 | 21080021 | R$ 41.402,61 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 26/09/2023 | 26090016 | R$ 4.462,44 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 26/09/2023 | 26090014 | R$ 14.709,46 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 26/09/2023 | 26090012 | R$ 9.425,49 | |
Total | R$ 70.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |