info Empenho
Número
01060584/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 18.585,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJC-3F76, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL .(MANHÃ/TARDE)PE22005-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.366.265/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22005-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.993.428,16
Valor Total
R$ 2.266.416,00
assignment Contrato
Número
0152/2022-SME
Data Assinatura
03/08/2022
Vigência
03/08/2022 - 03/08/2025
Valor Total
R$ 798.336,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS XI | R$ 6,60 | 2.816,000000 | R$ 18.585,60 |
Total | R$ 18.585,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10122 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJC-3F76, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL .(MANHÃ/TARDE)PE22005-SME | 11/07/2023 | 75 | R$ 16.896,00 | |
Total | R$ 16.896,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJC-3F76, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL .(MANHÃ/TARDE)PE22005-SME | 25/07/2023 | 25070080 | R$ 16.896,00 | |
Total | R$ 16.896,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2023 | 01080144 | R$ 1.689,60 |
Total | R$ 1.689,60 |