info Empenho
Número
01060355/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 49.000,00
Natureza
Pensões
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
FOLHA PENSIONISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | R$ 49.000,00 | 1,000000 | R$ 49.000,00 |
| Total | R$ 49.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8371
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 10.694,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.694,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.694,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8688
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 30.349,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.349,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.349,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8689
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 1.378,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.378,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.378,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 42.422,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 20/06/2023 | 20060088 | R$ 10.694,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/06/2023 | 30060089 | R$ 30.349,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/06/2023 | 30060088 | R$ 58,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 03/07/2023 | 03070001 | R$ 1.320,00 | |
| Total | R$ 42.422,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 20/06/2023 | 20060063 | R$ 6.577,62 |
| Total | R$ 6.577,62 | ||