info Empenho
Número
01060333/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2018
Valor
R$ 21.512,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KKY 3451 - CE NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA/LICEU/BAIRRO DO JUNCO/RAFAEL ARRUDA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. REF. JUNHO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-149
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 193.752,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8541
Data: 20/07/2018
Valor: R$ 21.512,40
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KKY 3451 - CE NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA/LICEU/BAIRRO DO JUNCO/RAFAEL ARRUDA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. REF. JUNHO.
Número: 172 | Data Emissão: 20/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 21.512,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.512,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014370 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KDMCGJJB6AR | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 21.512,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KKY 3451 - CE NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA/LICEU/BAIRRO DO JUNCO/RAFAEL ARRUDA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. REF. JUNHO. | 31/07/2018 | 31070062 | R$ 21.512,40 | |
Total | R$ 21.512,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |