info Empenho
Número
01060317/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2018
Valor
R$ 5.003,46
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYF 8603-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU D ARCO/PONTA DA SERRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*96.553-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-175
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 65.759,76
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8132 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYF 8603-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU D ARCO/PONTA DA SERRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO. | 18/07/2018 | 249 | R$ 5.003,46 | |
Total | R$ 5.003,46 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYF 8603-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU D ARCO/PONTA DA SERRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO. | 06/08/2018 | 06080030 | R$ 5.003,46 | |
Total | R$ 5.003,46 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |