info Empenho
Número
01060254/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2023
Valor
R$ 22.697,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22011-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2022
Data Publicação
23/08/2022
Valor Estimado
R$ 46.848,17
Valor Total
R$ 33.508,38
assignment Contrato
Número
007/2023-AMA
Data Assinatura
17/01/2023
Vigência
17/01/2023 - 17/01/2024
Valor Total
R$ 27.673,56
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAMBÃO RETRÁTIL PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE. | R$ 372,05 | 2,000000 | R$ 744,10 |
2 | KIT FOCINHEIRA PARA CÃES. | R$ 35,25 | 3,000000 | R$ 105,75 |
3 | BANDEJA SANITÁRIA - KIT DE BANDEJA HIGIÊNICA DE AREIA PARA GATOS. | R$ 35,52 | 10,000000 | R$ 355,20 |
4 | CAMBÃO RETRÁTIL PARA ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. | R$ 355,37 | 2,000000 | R$ 710,74 |
5 | KIT COLAR ELIZABETANO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. | R$ 181,54 | 2,000000 | R$ 363,08 |
6 | CAIXA PLÁSTICA PEQUENA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS. | R$ 125,86 | 5,000000 | R$ 629,30 |
7 | GAIOLA DUPLA CANIL. | R$ 1.651,90 | 1,000000 | R$ 1.651,90 |
8 | GAIOLA TRIPLA CANIL. | R$ 2.241,12 | 6,000000 | R$ 13.446,72 |
9 | CERCADO PARA CÃES. | R$ 1.476,86 | 3,000000 | R$ 4.430,58 |
10 | CAIXA PLÁSTICA GRANDE PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS. | R$ 130,03 | 2,000000 | R$ 260,06 |
Total | R$ 22.697,43 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11280
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 984,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 136 | Data Emissão: 04/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 984,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 984,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230054588633 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001361030005208 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001361030005208 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BANDEJA SANITÁRIA - KIT DE BANDEJA HIGIÊNICA DE AREIA PARA GATOS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 35,52 | R$ 355,20 |
002 | CAIXA PLÁSTICA PEQUENA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 125,86 | R$ 629,30 |
Cód. Liquidação: 12290
Data: 15/08/2023
Valor: R$ 744,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 145 | Data Emissão: 15/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 744,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 744,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230057287267 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001451030005207 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001451030005207 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CAMBÃO RETRÁTIL PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 372,05 | R$ 744,10 |
Cód. Liquidação: 12292
Data: 15/08/2023
Valor: R$ 710,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 146 | Data Emissão: 15/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 710,74 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 710,74 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230057287708 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001461030005204 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001461030005204 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CAMBÃO RETRÁTIL PARA ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 355,37 | R$ 710,74 |
Cód. Liquidação: 12297
Data: 11/08/2023
Valor: R$ 4.430,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 143 | Data Emissão: 11/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 4.430,58 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.430,58 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230056542759 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001431030005202 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001431030005202 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CERCADO PARA CÃES. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 1.476,86 | R$ 4.430,58 |
Cód. Liquidação: 12308
Data: 11/08/2023
Valor: R$ 6.723,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 140 | Data Emissão: 11/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 6.723,36 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.723,36 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230056480386 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001401030005200 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001401030005200 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GAIOLA TRIPLA CANIL. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 2.241,12 | R$ 6.723,36 |
Cód. Liquidação: 12310
Data: 14/08/2023
Valor: R$ 105,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 144 | Data Emissão: 14/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 105,75 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 105,75 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230056971814 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001441030005200 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001441030005200 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | KIT FOCINHEIRA PARA CÃES. | KIT | 3.0000 | R$ 35,25 | R$ 105,75 |
Cód. Liquidação: 12316
Data: 11/08/2023
Valor: R$ 6.723,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 141 | Data Emissão: 11/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 6.723,36 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.723,36 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230056480899 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001411030005208 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001411030005208 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GAIOLA TRIPLA CANIL. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 2.241,12 | R$ 6.723,36 |
Cód. Liquidação: 12321
Data: 11/08/2023
Valor: R$ 1.651,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 142 | Data Emissão: 11/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 1.651,90 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.651,90 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230056487211 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001421030005205 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001421030005205 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GAIOLA DUPLA CANIL. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.651,90 | R$ 1.651,90 |
Cód. Liquidação: 12332
Data: 11/08/2023
Valor: R$ 363,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 137 | Data Emissão: 11/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 363,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 363,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230056475330 | Chave Acesso: 23230832089904000121550010000001371030005205 | Chave Verific: 23230832089904000121550010000001371030005205 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | KIT COLAR ELIZABETANO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. | KIT | 2.0000 | R$ 181,54 | R$ 363,08 |
Cód. Liquidação: 18664
Data: 12/12/2023
Valor: R$ 260,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA
Número: 172 | Data Emissão: 12/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 260,06 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 260,06 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230091518069 | Chave Acesso: 23231232089904000121550010000001721030005205 | Chave Verific: 23231232089904000121550010000001721030005205 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CAIXA PLÁSTICA GRANDE PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 130,03 | R$ 260,06 |
Total Geral: R$ 22.697,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 28/12/2023 | 28120169 | R$ 260,06 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 23/10/2023 | 23100075 | R$ 6.723,36 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090130 | R$ 744,10 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090129 | R$ 710,74 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090128 | R$ 4.430,58 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090127 | R$ 6.723,36 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090126 | R$ 105,75 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090125 | R$ 1.651,90 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 14/09/2023 | 14090124 | R$ 363,08 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22011-AMA | 30/08/2023 | 30080259 | R$ 984,50 | |
Total | R$ 22.697,43 |
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Descrição | Data | Nota | Valor |
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