info Empenho
Número
01060114/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2020
Valor
R$ 174.882,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
008/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 1.667.369,44

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO R$ 55,00 1.056,000000 R$ 58.080,00
2 AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG R$ 38,84 636,000000 R$ 24.702,24
3 BRITA, N°01, AVULSO 1.0 METRO CUBICO R$ 76,75 1.200,000000 R$ 92.100,00
Total R$ 174.882,24

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8789
Data: 21/08/2020
Valor: R$ 174.882,24
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
Número: 489 Data Emissão: 21/08/2020 Doc. Ref.: 202008 Valor Bruto: R$ 174.882,24
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 174.882,24
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2020 N° do CGF do Emitente: 44533 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200048369179 Chave Acesso: 23200803616571000143550010000004891000020047 Chave Verific: 23200803616571000143550010000004891000020047 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO UNIDADE 1056.0000 R$ 55,00 R$ 58.080,00
002 AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG UNIDADE 636.0000 R$ 38,84 R$ 24.702,24
003 BRITA, N°01, AVULSO 1.0 METRO CUBICO UNIDADE 1200.0000 R$ 76,75 R$ 92.100,00
Total Geral: R$ 174.882,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019 03/09/2020 03090067   R$ 174.882,24
Total R$ 174.882,24
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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