info Empenho
Número
01060009/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 6.552,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HXU 4168, NAS LOCALIDADES DE LAGES/ PATOS/ÁGUA DOCE/OITICICA/ARACATIAÇU. (MANHA/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.369.806/0001-12
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
199/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 301.392,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,50 | 1.872,000000 | R$ 6.552,00 |
Total | R$ 6.552,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10290 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HXU 4168, NAS LOCALIDADES DE LAGES/ PATOS/ÁGUA DOCE/OITICICA/ARACATIAÇU. (MANHA/TARDE). PP010/2018. | 06/07/2022 | 45 | R$ 5.460,00 | |
Total | R$ 5.460,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HXU 4168, NAS LOCALIDADES DE LAGES/ PATOS/ÁGUA DOCE/OITICICA/ARACATIAÇU. (MANHA/TARDE). PP010/2018. | 22/07/2022 | 22070138 | R$ 5.460,00 | |
Total | R$ 5.460,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 19/08/2022 | 19080029 | R$ 1.092,00 |
Total | R$ 1.092,00 |