info Empenho
Número
01040464/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2021
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03030042 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7034
Data: 20/04/2021
Valor: R$ 32.939,16
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03030042 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.939,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.939,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9737
Data: 20/05/2021
Valor: R$ 88.095,25
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. (COMPETENCIA MAIO/2021)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88.095,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88.095,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11789
Data: 18/06/2021
Valor: R$ 1.633,00
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040464 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.633,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.633,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12926
Data: 20/07/2021
Valor: R$ 27.332,59
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03030042 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.332,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.332,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03030042 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 31/05/2021 | 31050051 | R$ 88.095,25 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03030042 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 30/04/2021 | 30040231 | R$ 32.939,16 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03030042 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 29/07/2021 | 29070167 | R$ 27.332,59 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03030042 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 155 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 08/07/2021 | 08070284 | R$ 1.633,00 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||