info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01040318/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/04/2021
                Valor
                    R$ 9.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR ESTEVAM
                Centro de Custo
                    HOSPITAL DR ESTEVAM - ÁGUA
                Descrição/Objeto do Empenho
                    O FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA(DR. ESTEVAM PONTE), HOSPITAL INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.817.778/0001-37
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                            
        Não há licitação vinculado a este empenho.
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                            
        Não há contrato vinculado a este empenho.
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 | 
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA(DR. ESTEVAM PONTE), HOSPITAL INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/05/2021 | 12050068 | R$ 2.385,18 | |
| Total | R$ 2.385,18 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 06/05/2021 | 06050005 | R$ 6.614,82 | 
| Total | R$ 6.614,82 | ||
 
                        