info Empenho
Número
01040285/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 9.660,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCR-8D98, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/NOITE) PE23008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PE23008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/11/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 5.257.739,52
Valor Total
R$ 2.360.888,64
assignment Contrato
Número
013/2024-SME
Data Assinatura
22/01/2024
Vigência
22/01/2024 - 22/01/2025
Valor Total
R$ 221.760,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA II | R$ 5,00 | 1.932,000000 | R$ 9.660,00 |
Total | R$ 9.660,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5733 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCR-8D98, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/NOITE) PE23008-SME | 13/05/2024 | 135 | R$ 9.240,00 | |
Total | R$ 9.240,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCR-8D98, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/NOITE) PE23008-SME | 22/05/2024 | 22050038 | R$ 9.240,00 | |
Total | R$ 9.240,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050146 | R$ 420,00 |
Total | R$ 420,00 |