info Empenho
Número
01040264/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 12.769,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE) PE22013-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22013-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.980.356,48
Valor Total
R$ 1.141.597,44
assignment Contrato
Número
0142/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 479.692,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVII. | R$ 6,94 | 1.840,000000 | R$ 12.769,60 |
Total | R$ 12.769,60 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6082
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 12.214,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE) PE22013-SME
Número: 843 | Data Emissão: 09/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 12.214,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.214,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: c6o5j8bslfxanrm4dhkpqw2zt7i | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVII. | QUILOMETRO | 1760.0000 | R$ 6,94 | R$ 12.214,40 |
Total Geral: R$ 12.214,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE) PE22013-SME | 04/06/2024 | 04060048 | R$ 12.214,40 | |
Total | R$ 12.214,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080147 | R$ 555,20 |
Total | R$ 555,20 |