info Empenho
Número
01040262/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 10.109,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22031-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
20/12/2022
Valor Estimado
R$ 5.446.690,56
Valor Total
R$ 2.456.752,32
assignment Contrato
Número
0063/2023-SME
Data Assinatura
28/04/2023
Vigência
28/04/2023 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 316.483,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | R$ 9,99 | 1.012,000000 | R$ 10.109,88 |
Total | R$ 10.109,88 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5797 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME | 13/05/2024 | 152 | R$ 9.670,32 | |
Total | R$ 9.670,32 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME | 29/05/2024 | 29050102 | R$ 9.670,32 | |
Total | R$ 9.670,32 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050073 | R$ 439,56 |
Total | R$ 439,56 |