info Empenho
Número
01040228/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 15.897,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70, NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE) PE23009-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.901.485/0001-18
library_books Licitação
Número
PE23009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
13/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.149.099,20
Valor Total
R$ 1.176.785,28
assignment Contrato
Número
0156/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 438.681,60
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA I. | R$ 6,40 | 2.484,000000 | R$ 15.897,60 |
Total | R$ 15.897,60 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6733 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70, NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE) PE23009-SME | 27/05/2024 | 745 | R$ 14.515,20 | |
Total | R$ 14.515,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70, NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE) PE23009-SME | 12/06/2024 | 12060054 | R$ 14.515,20 | |
Total | R$ 14.515,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080142 | R$ 1.382,40 |
Total | R$ 1.382,40 |