info Empenho
Número
01040204/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 6.572,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIB 4213, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/BONFIM/VILA DOS ANJOS/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.264.722/0001-35
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
118/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 345.507,84
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,89 | 1.344,000000 | R$ 6.572,16 |
Total | R$ 6.572,16 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6991 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIB 4213, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/BONFIM/VILA DOS ANJOS/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 | 24/05/2022 | 31 | R$ 5.633,28 | |
Total | R$ 5.633,28 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIB 4213, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/BONFIM/VILA DOS ANJOS/VARZEA REDONDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 | 17/06/2022 | 17060082 | R$ 5.633,28 | |
Total | R$ 5.633,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080270 | R$ 938,88 |
Total | R$ 938,88 |