info Empenho
Número
01040196/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Número
001/2021-SETRAN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 1.779.541,01
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
Total | R$ 20.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7598
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 1.897,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Número: 404980 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.897,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.897,68 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 104T.7285.5541.0134899-T | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.897,68 | R$ 1.897,68 |
Cód. Liquidação: 9758
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 10.295,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Número: 416683 | Data Emissão: 01/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 10.295,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.295,50 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 694Q.9769.5015.2769199-T | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.295,50 | R$ 10.295,50 |
Cód. Liquidação: 11786
Data: 05/08/2022
Valor: R$ 5.917,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Número: 427700 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 5.917,83 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.917,83 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145Q.1479.4061.5550999-U | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.917,83 | R$ 5.917,83 |
Cód. Liquidação: 13489
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 1.888,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Número: 437973 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.888,99 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.888,99 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 830Q.7718.6110.4136699-P | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.888,99 | R$ 1.888,99 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 30/09/2022 | 30090068 | R$ 1.888,99 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 17/08/2022 | 17080073 | R$ 5.917,83 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 22/07/2022 | 22070120 | R$ 10.295,50 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 22/06/2022 | 22060049 | R$ 1.897,68 | |
Total | R$ 20.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |