info Empenho
Número
01040194/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 9.240,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQR 7371, NAS LOCAL. DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS ALUNISIO PINTO/ESC. SINHÁ SABOIA / ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA / LICEU (MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
153/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 607.200,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,40 | 2.100,000000 | R$ 9.240,00 |
Total | R$ 9.240,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6689 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQR 7371, NAS LOCAL. DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS ALUNISIO PINTO/ESC. SINHÁ SABOIA / ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA / LICEU (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 11/05/2022 | 79 | R$ 7.920,00 | |
Total | R$ 7.920,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQR 7371, NAS LOCAL. DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS ALUNISIO PINTO/ESC. SINHÁ SABOIA / ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA / LICEU (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 27/05/2022 | 27050135 | R$ 7.920,00 | |
Total | R$ 7.920,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080171 | R$ 1.320,00 |
Total | R$ 1.320,00 |