info Empenho
Número
01040191/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 7.141,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SAO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC DOM JOSE/LICEU (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-094.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.373-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-094
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 407.065,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 85.698,00 | 0,083300 | R$ 7.141,50 |
Total | R$ 7.141,50 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5183 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SAO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC DOM JOSE/LICEU (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-094. | 15/05/2019 | 052 | R$ 6.520,50 | |
Total | R$ 6.520,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SAO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC DOM JOSE/LICEU (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-094. | 31/05/2019 | 31050098 | R$ 6.520,50 | |
Total | R$ 6.520,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060097 | R$ 621,00 |
Total | R$ 621,00 |