info Empenho
Número
01040190/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 5.869,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXB 0852, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PEDRA DE BRANCA/VILENE/PAIZINHA/FAZ SIMÃO ALVES/MADEIRA/B SINHA SABOIA/ESC DOM JOSE/ESCOLA/LICEU/ESC LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-088.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*80.623-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-088
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 211.305,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 105.652,80 | 0,055600 | R$ 5.869,60 |
Total | R$ 5.869,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5173 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXB 0852, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PEDRA DE BRANCA/VILENE/PAIZINHA/FAZ SIMÃO ALVES/MADEIRA/B SINHA SABOIA/ESC DOM JOSE/ESCOLA/LICEU/ESC LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-088. | 16/05/2019 | 176 | R$ 5.359,20 | |
Total | R$ 5.359,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXB 0852, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PEDRA DE BRANCA/VILENE/PAIZINHA/FAZ SIMÃO ALVES/MADEIRA/B SINHA SABOIA/ESC DOM JOSE/ESCOLA/LICEU/ESC LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-088. | 31/05/2019 | 31050130 | R$ 5.359,20 | |
Total | R$ 5.359,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060096 | R$ 510,40 |
Total | R$ 510,40 |