info Empenho
Número
01040189/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 4.908,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/MUTUCA/CARAÚBAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-074.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*62.511-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-074
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 265.953,60
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 88.651,20 | 0,055400 | R$ 4.908,20 |
Total | R$ 4.908,20 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5193 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/MUTUCA/CARAÚBAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-074. | 16/05/2019 | 345 | R$ 4.481,40 | |
Total | R$ 4.481,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/MUTUCA/CARAÚBAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-074. | 14/06/2019 | 14060045 | R$ 4.481,40 | |
Total | R$ 4.481,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060095 | R$ 426,80 |
Total | R$ 426,80 |