info Empenho
Número
01040188/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 5.888,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUY 3711, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/AÇUDE EVARISTOS/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/LAGOA QUEIMADA/FAZ ESPERANÇA/PATRIARCA/MARRECAS (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*62.511-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-069
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 70.656,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 71.656,00 | 0,082200 | R$ 5.888,00 |
Total | R$ 5.888,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5192 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUY 3711, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/AÇUDE EVARISTOS/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/LAGOA QUEIMADA/FAZ ESPERANÇA/PATRIARCA/MARRECAS (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-. | 16/05/2019 | 344 | R$ 5.376,00 | |
Total | R$ 5.376,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUY 3711, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/AÇUDE EVARISTOS/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/LAGOA QUEIMADA/FAZ ESPERANÇA/PATRIARCA/MARRECAS (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-. | 17/06/2019 | 17060004 | R$ 5.376,00 | |
Total | R$ 5.376,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060094 | R$ 512,00 |
Total | R$ 512,00 |