info Empenho
Número
01040185/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 10.962,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ / FLORES / EMASA / IRACEMA / OLHO DAGUA DO PAJÉ / ESTIVAS / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,35 | 2.520,000000 | R$ 10.962,00 |
Total | R$ 10.962,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6690 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ / FLORES / EMASA / IRACEMA / OLHO DAGUA DO PAJÉ / ESTIVAS / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 16/05/2022 | 115 | R$ 9.396,00 | |
Total | R$ 9.396,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ / FLORES / EMASA / IRACEMA / OLHO DAGUA DO PAJÉ / ESTIVAS / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 27/05/2022 | 27050133 | R$ 9.396,00 | |
Total | R$ 9.396,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080058 | R$ 1.566,00 |
Total | R$ 1.566,00 |