info Empenho
Número
01040145/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 5.054,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIK 2375-CE, NAS LOCALIDADES DE SETOR I/IDEC/SETOR I/ESCOLA JOAQUIM BARRETO - SETOR I/JAIBARAS/ESC. AYRES DE SOUSA (MANHÃ/TARDE/NOITE). CONF. PP010/2018 E CONTRATO Nº 107/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
107/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 144.900,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,50 | 1.444,000000 | R$ 5.054,00 |
Total | R$ 5.054,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5769 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIK 2375-CE, NAS LOCALIDADES DE SETOR I/IDEC/SETOR I/ESCOLA JOAQUIM BARRETO - SETOR I/JAIBARAS/ESC. AYRES DE SOUSA (MANHÃ/TARDE/NOITE). CONF. PP010/2018 E CONTRATO Nº 107/2018-SME. | 20/05/2019 | 449 | R$ 4.704,00 | |
Total | R$ 4.704,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIK 2375-CE, NAS LOCALIDADES DE SETOR I/IDEC/SETOR I/ESCOLA JOAQUIM BARRETO - SETOR I/JAIBARAS/ESC. AYRES DE SOUSA (MANHÃ/TARDE/NOITE). CONF. PP010/2018 E CONTRATO Nº 107/2018-SME. | 31/05/2019 | 31050070 | R$ 4.704,00 | |
Total | R$ 4.704,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060013 | R$ 350,00 |
Total | R$ 350,00 |