info Empenho
Número
01040141/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 6.314,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384-CE, NA ROTA DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PARQUE DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU/ESC. TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.279.440/0001-01
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
160/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 433.571,49
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,29 | 1.472,000000 | R$ 6.314,88 |
Total | R$ 6.314,88 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5585 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384-CE, NA ROTA DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PARQUE DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU/ESC. TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 16/05/2019 | 8 | R$ 5.765,76 | |
Total | R$ 5.765,76 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384-CE, NA ROTA DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PARQUE DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU/ESC. TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 07/06/2019 | 07060002 | R$ 5.765,76 | |
Total | R$ 5.765,76 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060071 | R$ 549,12 |
Total | R$ 549,12 |