info Empenho
Número
01040139/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 7.507,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 4636-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/LAGOA GRANDE/CENTRO DE ZOOTECNIA DA UVA/ALTO DO URUBU/NOVO RECANTO/GRENDENE/ESC. RAIMUNDO PIMENTEL/RAUL MONTE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.580.751/0001-03
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
187/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 270.259,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,10 | 1.472,000000 | R$ 7.507,20 |
Total | R$ 7.507,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6502 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 4636-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/LAGOA GRANDE/CENTRO DE ZOOTECNIA DA UVA/ALTO DO URUBU/NOVO RECANTO/GRENDENE/ESC. RAIMUNDO PIMENTEL/RAUL MONTE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 17/05/2019 | 380 | R$ 6.854,40 | |
Total | R$ 6.854,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 4636-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/LAGOA GRANDE/CENTRO DE ZOOTECNIA DA UVA/ALTO DO URUBU/NOVO RECANTO/GRENDENE/ESC. RAIMUNDO PIMENTEL/RAUL MONTE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 26/06/2019 | 26060002 | R$ 6.854,40 | |
Total | R$ 6.854,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060069 | R$ 652,80 |
Total | R$ 652,80 |