info Empenho
Número
01040133/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 5.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030044 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENC. E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2025
Valor Total
R$ 720.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.500,00 | 1,000000 | R$ 5.500,00 |
Total | R$ 5.500,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8352
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 2.080,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030044 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENC. E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS.
Número: 660861 | Data Emissão: 01/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 2.080,67 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.080,67 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 178W.3907.9521.6098999-X | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.080,67 | R$ 2.080,67 |
Cód. Liquidação: 5770
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 3.419,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030044 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENC. E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS.
Número: 646873 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 3.419,33 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.419,33 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 825Q.4705.6111.4216299-U | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.419,33 | R$ 3.419,33 |
Total Geral: R$ 5.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030044 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENC. E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS. | 04/07/2024 | 04070020 | R$ 2.080,67 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030044 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENC. E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS. | 29/05/2024 | 29050060 | R$ 3.419,33 | |
Total | R$ 5.500,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |