info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01040131/2024
                Unidade Orçamentária
                    GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/04/2024
                Valor
                    R$ 70.000,00
                Natureza
                    Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    FOLHA
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030265 PARA FOPAG ADM SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME RELATÓRIO RESUMO -GMS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.598.634/0001-37
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                            
        Não há licitação vinculado a este empenho.
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                            
        Não há contrato vinculado a este empenho.
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 | 
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 | 
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030265 PARA FOPAG ADM SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME RELATÓRIO RESUMO -GMS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. | 30/04/2024 | 30040164 | R$ 66.341,30 | |
| Total | R$ 66.341,30 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 03/06/2024 | 03060209 | R$ 3.658,70 | 
| Total | R$ 3.658,70 | ||
 
                        