info Empenho
Número
01040131/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 6.182,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890-CE, NA ROTA DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/ COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/ NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 129/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
129/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 672.002,37
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 2,40 | 2.576,000000 | R$ 6.182,40 |
Total | R$ 6.182,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5613 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890-CE, NA ROTA DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/ COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/ NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 129/2018-SME. | 17/05/2019 | 18 | R$ 5.644,80 | |
Total | R$ 5.644,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890-CE, NA ROTA DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/ COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/ NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 129/2018-SME. | 07/06/2019 | 07060009 | R$ 5.644,80 | |
Total | R$ 5.644,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060061 | R$ 537,60 |
Total | R$ 537,60 |