info Empenho
Número
01040077/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 6.748,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.309.385/0001-55
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
216/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 555.890,09
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,89 | 1.380,000000 | R$ 6.748,20 |
Total | R$ 6.748,20 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6107
Data: 20/05/2019
Valor: R$ 6.161,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.161,40 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.161,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 40430 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 6.161,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 05/06/2019 | 05060054 | R$ 6.161,40 | |
Total | R$ 6.161,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060122 | R$ 586,80 |
Total | R$ 586,80 |