info Empenho
Número
01040067/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
40/2021-SESEC
Data Assinatura
04/10/2021
Vigência
04/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 717.975,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
Total | R$ 80.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6139
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 69.551,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC.
Número: 1884408 | Data Emissão: 01/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 69.551,95 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69.551,95 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3a541233 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 69.551,95 | R$ 69.551,95 |
Cód. Liquidação: 7645
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 10.448,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC.
Número: 1904174 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 10.448,05 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.448,05 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 587d88d2 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.448,05 | R$ 10.448,05 |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 23/06/2022 | 23060023 | R$ 10.448,05 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 30/05/2022 | 30050022 | R$ 69.551,95 | |
Total | R$ 80.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |