info Empenho
Número
01040067/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
40/2021-SESEC
Data Assinatura
04/10/2021
Vigência
04/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 717.975,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
Total | R$ 80.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6139 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 02/05/2022 | 1884408 | R$ 69.551,95 | |
7645 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 01/06/2022 | 1904174 | R$ 10.448,05 | |
Total | R$ 80.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 23/06/2022 | 23060023 | R$ 10.448,05 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01030193 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC E GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E CONTRATO 040/2021-SESEC. | 30/05/2022 | 30050022 | R$ 69.551,95 | |
Total | R$ 80.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |