info Empenho
Número
01040063/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2020
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 20020139 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 80.000,00 | 2,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4477
Data: 20/04/2020
Valor: R$ 66.991,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 20020139 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 66.991,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66.991,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5484
Data: 20/05/2020
Valor: R$ 66.991,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 20020139 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 66.991,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66.991,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6571
Data: 19/06/2020
Valor: R$ 26.016,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 20020139 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.016,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.016,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 160.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 20020139 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 30/04/2020 | 30040098 | R$ 66.991,60 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 20020139 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 29/05/2020 | 29050106 | R$ 66.991,60 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 20020139 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 30/06/2020 | 30060128 | R$ 26.016,80 | |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||