info Empenho
Número
01040013/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 2.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, EQUIPAMENTOS E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.800,00 | 1,000000 | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5094
Data: 25/04/2025
Valor: R$ 2.074,04
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, EQUIPAMENTOS E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.074,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.074,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.074,04 | R$ 2.074,04 |
Cód. Liquidação: 16825
Data: 21/11/2025
Valor: R$ 442,17
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, EQUIPAMENTOS E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 442,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 442,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 442,17 | R$ 442,17 |
Total Geral: R$ 2.516,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, EQUIPAMENTOS E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 19/05/2025 | 19050006 | R$ 2.074,04 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, EQUIPAMENTOS E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 19/12/2025 | 19120219 | R$ 442,17 | |
| Total | R$ 2.516,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120928 | R$ 283,79 |
| Total | R$ 283,79 | ||