info Empenho
Número
01040001/2019
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 105.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030038, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SME
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 1.536.663,25

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA R$ 1.386.663,25 0,075700 R$ 105.000,00
Total R$ 105.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5012
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 73.952,65
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030038, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME.
Número: 272120 Data Emissão: 01/05/2019 Doc. Ref.: 201905 Valor Bruto: R$ 73.952,65
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 73.952,65
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2019 N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 10394-E5404 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA UNIDADE 0.0533 R$ 1.386.663,25 R$ 73.952,65
Cód. Liquidação: 5723
Data: 23/05/2019
Valor: R$ 31.047,35
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030038, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME.
Número: 275229 Data Emissão: 23/05/2019 Doc. Ref.: 201905 Valor Bruto: R$ 31.047,35
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 31.047,35
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 8732C-97369 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA UNIDADE 0.0223 R$ 1.386.663,25 R$ 31.047,35
Total Geral: R$ 105.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030038, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME. 06/06/2019 06060007   R$ 31.047,35
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030038, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SME, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PE170/2018 E CONTRATO Nº 01/2019-SME. 22/05/2019 22050025   R$ 73.952,65
Total R$ 105.000,00
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