info Empenho
Número
01030832/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 170,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA A SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 290/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0290/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 3.959,40

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. R$ 34,00 5,000000 R$ 170,00
Total R$ 170,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6057
Data: 16/05/2024
Valor: R$ 170,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA A SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 290/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Número: 8857 Data Emissão: 10/05/2024 Doc. Ref.: 202405 Valor Bruto: R$ 170,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 170,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2024 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240001472118 Chave Acesso: 23240503562872000131550010000088571097009480 Chave Verific: 23240503562872000131550010000088571097009480 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. CAIXA 5.0000 R$ 34,00 R$ 170,00
Total Geral: R$ 170,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA A SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 290/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 10/07/2024 10070029   R$ 170,00
Total R$ 170,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR