info Empenho
Número
01030819/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 2.664,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0040/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.764.896/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
0040/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 25/01/2025
Valor Total
R$ 24.982,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 33,31 | 80,000000 | R$ 2.664,80 |
Total | R$ 2.664,80 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7517
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 2.664,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0040/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 22139 | Data Emissão: 21/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 2.664,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.664,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
Nº do Protocolo de Autorização: 224240001350671 | Chave Acesso: 24240540764896000108550010000221391781605529 | Chave Verific: 24240540764896000108550010000221391781605529 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 80.0000 | R$ 33,31 | R$ 2.664,80 |
Total Geral: R$ 2.664,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0040/2024 E PMS 2022-2025. | 26/07/2024 | 26070026 | R$ 2.664,80 | |
Total | R$ 2.664,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |